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详情介绍什么是亚马逊VAT
这两年,欧洲各国税局一直在加大力度清查各大电商平台上卖家的VAT税务状况,还会追溯店铺的经营历史,要求补税和追加罚金。所以各大卖家一定要充分了解如何缴纳税收。
所有在欧洲经营的企业都必须对其商品和产品征收消费税。每当顾客购买他们的产品时,他们支付的价格都包含增值税,虽然所有欧洲国家都支付增值税,但税率会有所不同。下面介绍一下亚马逊卖家缴税方法。
一是利用英国税务部门的官方在线操作系统进行自我申报;
二是开发正式的会计系统进行操作。
根据英国税收规定,每个亚马逊英国站运营账户都必须加上增值税税号。每个增值税编号都是唯一的。卖方应自行申请增值税税号。储存货物的地点应当登记当地增值税税号。如果卖家不加增值税税号,不及时申报纳税,可能面临查封商品、罚款,甚至关门。
在某些情况下,亚马逊可能会根据适用法律针对发往特定位置的订单计算、收取和代缴(以亚马逊的身份)适用的国家/地区、州地方销售税和使用税、商品及服务税或增值税(统称为“税费”)。
亚马逊为专业卖家提供了可选的税务计算服务,以针对发往您选择的国家/地区内的非商城征税司法管辖区的订单计算税费和其他交易费用。亚马逊明确同意向您汇入与您使用亚马逊税务计算服务相关的税费(通过您的收入付款),以便您向相应的税务机构汇款。
▍什么是VAT?
VAT指的是增值税税号,VAT即Value Added Tax、附加税、欧盟的一种税制,自动附加在商务活动产生的费用当中。
▍什么情况下卖家需要注册VAT并且缴纳增值税?
简单说可以分为以下几点:
第一, 商品库存储存在产品所销售的国家,也就是说亚马逊卖家只要发了FBA就需要提前注册。
第二,通过欧洲各国的本地仓储库存发货的卖家,比如使用海外仓发货的卖家。
第三,欧盟国家之间通过远程销售的方式发货,并且超过了所销售国家远程销售额阈值的卖家。
▍注册VAT之后卖家需要做哪些事情?
这里可以分为两个部分,第一部分是平台方面 第二部分是税局方面。
卖家在注册了VAT之后首先要做的是把税号填写到对应的平台进行绑定,完成平台税务合规的第一步,也就是第一部分。
税号的申报和缴税工作是最重要的部分,按照税局的要求,卖家必须要真实、及时、准确的按照申报周期内的销售数据如实向税局申报,并按时缴纳税款,否则可能面临税局的查税和罚款,甚至是冻结平台账号。 |
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